老師您好 專票購買方?jīng)]有認(rèn)證 銷方次月沖紅和當(dāng) 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風(fēng)車,他回來報(bào)銷 問
那個(gè)是協(xié)商好乘客承擔(dān)過路費(fèi) 答
老師我們從國外進(jìn)口端子,進(jìn)口報(bào)關(guān)單上的成交方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,一般納稅人,報(bào)關(guān)單必須當(dāng)月的報(bào)關(guān)單申報(bào)在當(dāng) 問
是的,報(bào)關(guān)單必須當(dāng)月的報(bào)關(guān)單申報(bào)在當(dāng)月收入 答
你好老師,想咨詢一下公司和公司之間借款,借款利息 問
您好,收到利息計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 答

剛才問了把管理費(fèi)用貸方錯(cuò)入營業(yè)外收入,做了借:營業(yè)外收入,貸管理費(fèi)用,3月已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配和未分配利潤還要做相反分錄嗎?比如借:本年利潤,貸營業(yè)外收入,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤
答: 您好!你結(jié)轉(zhuǎn)的不用改了,本月改一下之前做錯(cuò)的營業(yè)外收入的那筆就可以了。
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時(shí)候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?


清 追問
2016-10-20 13:32
曉海老師 解答
2016-10-20 13:20
曉海老師 解答
2016-10-20 13:27
曉海老師 解答
2016-10-20 13:41