因為這個月不用繳納增值稅,稅盤服務(wù)費的280元是否可以這個月進行入賬,借:管理費用 貸 銀行存款 等到后期月份需要繳稅增值稅的時候賬務(wù)在進行 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用 負數(shù) 280 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 同時填寫減免申報表?
愛學(xué)習(xí)的人兒
于2021-03-01 16:53 發(fā)布 ??867次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-03-01 16:56
是的,是的,可以,這個是可以
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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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2021-03-01 16:58
maize老師 解答
2021-03-01 17:06