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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-03 10:41

借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款

郭子 追問

2021-03-03 10:42

老師好,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?

文文老師 解答

2021-03-03 10:43

是,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

郭子 追問

2021-03-03 10:45

老師好,我建賬時(shí)只有銀行存款4000元,那我資產(chǎn)負(fù)債邊左邊入項(xiàng)目才能試算平衡?

文文老師 解答

2021-03-03 10:49

銀行存款4000元,是投資款?還是營業(yè)款?

郭子 追問

2021-03-03 10:50

算營業(yè)款吧

文文老師 解答

2021-03-03 10:53

另一方入未分配利潤

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你好,公司代繳個(gè)稅 借:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸 :銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)稅 銀行存款
2019-08-06 17:11:55
你好,是分錄還是計(jì)算金額
2017-12-11 19:21:01
個(gè)稅不用計(jì)提,具體分錄如下 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 交稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-10 22:28:24
你好,本月不應(yīng)該計(jì)提個(gè)稅,如果計(jì)提了,紅沖分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2021-06-17 16:28:04
你好,不用計(jì)提個(gè)稅
2019-12-14 07:19:45
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