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送心意

Hu老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-05 15:40

同學(xué)你好!

這里退還15894依然還是借方先做其他應(yīng)收款,貸方預(yù)付賬款,再從貸方其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入銀行存款的借方

追問

2021-03-05 16:02

老師這樣嘛

追問

2021-03-05 16:03

這個(gè)可以嘛?

Hu老師 解答

2021-03-05 16:05

是的,這樣做是對的,因?yàn)檫@筆錢是從其他應(yīng)收款走的,回來也要通過其他應(yīng)收款科目過渡一下

追問

2021-03-05 16:13

老師:謝謝你,那筆491的稅金沒錯(cuò)嘛?還有這個(gè)錢材料用啦75055

Hu老師 解答

2021-03-05 16:20

你這是施工企業(yè)嗎,這個(gè)錢是先買的材料再用在工程上是嗎

追問

2021-03-05 16:26

嗯,工程施工

追問

2021-03-05 16:28

借工程施工   稅金  491貸預(yù)付賬款491嘛

Hu老師 解答

2021-03-05 16:59

嗯嗯,可以這樣處理的

追問

2021-03-05 20:27

謝謝老師,辛苦了

Hu老師 解答

2021-03-05 20:30

不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!

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你好.預(yù)收賬款對應(yīng)客戶,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款看你科目下面拍的具體項(xiàng)目,是公司還是個(gè)人.
2021-01-15 16:33:10
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)時(shí):應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09
放在預(yù)付賬款里面
2021-01-09 19:32:55
同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款
2022-03-23 15:50:08
您好,報(bào)表里的其他應(yīng)收款余額在貸方,應(yīng)填在其他應(yīng)付款。
2017-02-07 18:27:09
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