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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-24 17:14

員工待付的社保598.28在發(fā)放工資時(shí)抵消掉,借:應(yīng)付職工薪酬10000   貸:銀存9401.72  其他應(yīng)收款--個(gè)人承擔(dān)598.28

sunny 追問

2016-10-24 17:16

終于搞清楚了,非常感謝吳老師!

吳月柳 解答

2016-10-24 17:10

計(jì)提與待付的分錄是對(duì)的,實(shí)際支付的不對(duì),借:其他應(yīng)付款2286.32  貸:銀行存款2286.32

吳月柳 解答

2016-10-24 17:15

是的

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您好,控股股東才需要做合并,所以少數(shù)股東那筆不需要抵銷,母公司在合并報(bào)表中借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 即可。
2021-10-08 14:22:04
你好,那樣也是可以的
2021-09-13 15:59:57
你好借方銀行存款增加,,貸方其他應(yīng)付款
2021-08-26 18:11:32
**收款,你誰的**接收的
2021-08-07 09:49:07
做賬是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來的。所以后面不管是打了一半還是全款,都還是之前的分錄一樣做,祝您生活愉快
2021-06-15 11:18:37
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