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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2021-03-05 17:18

您好
不需要沖吊收到發(fā)票時(shí)再沖。

SinTan 追問

2021-03-05 17:20

收到什么發(fā)票的時(shí)候才能沖,我估計(jì)不一定有商品購進(jìn)的發(fā)票了,因?yàn)橐郧笆谴砉咀龅馁~這個金額我也不知道怎么來的

玲老師 解答

2021-03-05 17:21

那您實(shí)際收到商品了,不用紅沖做納稅調(diào)整就可以。

SinTan 追問

2021-03-05 17:24

不是很明白,你的意思是117萬就讓它一直掛著賬面不用管是嗎?

SinTan 追問

2021-03-05 17:28

像這個分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本是按銷售收入的80%來結(jié)轉(zhuǎn)的我看懂了,但我沒看懂的是上面兩筆“沖上月暫估”再“本月暫估”,如果我不想繼續(xù)暫估了,是不是就不用做上面暫估的這兩筆了?

玲老師 解答

2021-03-05 17:33

因?yàn)槟阋呀?jīng)不能回來發(fā)票了,你就是正常做成本費(fèi)用入賬。
然后沒有發(fā)票做納稅調(diào)整。

SinTan 追問

2021-03-05 17:37

納稅調(diào)整是怎么做的

玲老師 解答

2021-03-05 17:37

清繳時(shí)填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。

SinTan 追問

2021-03-05 17:48

那我之后做賬,是這樣做嗎?
收到商品發(fā)票
借:庫存商品
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(收入的80%)
貸:庫存商品(收入的80%)

玲老師 解答

2021-03-05 17:49

實(shí)際銷售的分錄是對的。

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相關(guān)問題討論
您好,一般情況下,給對方單位發(fā)詢證函,來查明情況。
2020-04-23 23:19:03
建議不要這么設(shè)置 他這個設(shè)置暫估是為了體現(xiàn)暫估了成本或者費(fèi)用 直接寫供貨商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一個填寫的正確了呢,有一個是錯的
2021-04-06 11:54:04
應(yīng)付賬款,這個屬于商場的應(yīng)付賬款,屬于采購的貨款
2018-09-26 09:20:49
你好,根據(jù)公司經(jīng)營范圍,購入供應(yīng)商材料或勞務(wù)的計(jì)入應(yīng)付賬款,其他的也是與經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)往來計(jì)入其他應(yīng)付款
2017-06-23 11:40:07
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