亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-25 11:08

計提部分是不是沒沖銷前,每個月都要結轉呢

@繆 追問

2016-10-25 11:22

不知道一直掛在賬上是什么意思

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 11:00

您好,會計的一大作用是反映財務狀況和經(jīng)營成果,財務狀況是時點數(shù)據(jù),經(jīng)營成果是時期數(shù)據(jù)。
平時做賬,時點的數(shù)據(jù)到了月末使用不用管的,因為它就是反映時點數(shù)據(jù);而時期數(shù)據(jù),就要通過結轉反映這一段時間的經(jīng)營成果!
根據(jù)權責發(fā)生制核算要求,為了體現(xiàn)配比行原則,所以要計提。比方某項費用實際上是本月發(fā)生的行為,但是下月才有實際支付。但是你這項費用發(fā)生在本月實際上就與本月新增的收入形成了配比,體現(xiàn)了權責發(fā)生制的配比原則,最典型的莫過于工資,比方實踐中1月工資(因為考勤、計算等)往往都是在2月發(fā)放,但是你一月工資實際上是為了1月取得收入所支付,那么就應該把這項費用與收入配比,所以會在一月計提,然后在二月發(fā)放的時候沖銷。不知道你理解了沒。

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 11:11

您好,計提的部分,記入損益類科目的,當月結轉就行了。沒有沖銷前一直掛在賬上。您的每個月都要結轉,我沒有理解您的意思。

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 11:28

您好,比如,您計提應付借個人的款的利息時
借:財務費用-利息支出
貸:其他應付款-XXX-借款利息
如果年底時支付了此利息,
借:其他應付款-XXX-借款利息
貸:銀行存款
如果年底沒有支付此利息,那這筆利息,就一直掛在其他應付款-XXX-借款利息明細賬上的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,不需要計提 借;相關費用科目 貸;銀行存款
2016-06-13 20:41:24
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 月末結轉損益借本年利潤 貸管理費用。
2022-01-01 10:32:45
您好,會計的一大作用是反映財務狀況和經(jīng)營成果,財務狀況是時點數(shù)據(jù),經(jīng)營成果是時期數(shù)據(jù)。 平時做賬,時點的數(shù)據(jù)到了月末使用不用管的,因為它就是反映時點數(shù)據(jù);而時期數(shù)據(jù),就要通過結轉反映這一段時間的經(jīng)營成果! 根據(jù)權責發(fā)生制核算要求,為了體現(xiàn)配比行原則,所以要計提。比方某項費用實際上是本月發(fā)生的行為,但是下月才有實際支付。但是你這項費用發(fā)生在本月實際上就與本月新增的收入形成了配比,體現(xiàn)了權責發(fā)生制的配比原則,最典型的莫過于工資,比方實踐中1月工資(因為考勤、計算等)往往都是在2月發(fā)放,但是你一月工資實際上是為了1月取得收入所支付,那么就應該把這項費用與收入配比,所以會在一月計提,然后在二月發(fā)放的時候沖銷。不知道你理解了沒。
2016-10-25 11:00:52
你好 需要結轉的有損益 借;主營業(yè)務收入,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;主營業(yè)務成本等科目 需要計提工資,稅金等 比如計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
2019-08-08 15:59:54
你好!借 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 管理費用/銷售費用/財務費用 主營業(yè)務成本/其他業(yè)務成本/營業(yè)外支出 稅金及附加/所得稅 虧損 借 利潤分配-未分配利潤 貸 本年利潤 盈利 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤
2019-01-10 11:08:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...