像下面這個(gè)分錄我做坐紅沖之后,那之前交過的增值稅怎么做分錄呢? 原分錄: 借:預(yù)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 5.66 紅沖: 借:預(yù)收賬款 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) -5
小魚兒
于2021-03-12 11:52 發(fā)布 ??1327次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-12 11:53
你好 到時(shí)多繳納的稅費(fèi) 會(huì)在 借方的 。你可以以后留抵或者申請(qǐng)退稅的。 以后抵減 你在需要交納的時(shí)候做 貸方科目 到時(shí)借貸方自動(dòng)抵減
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,可以的
小規(guī)模增值稅到二級(jí)科目
2019-11-10 19:53:38

借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;營業(yè)稅金及附加-增值稅 300
借;應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44

對(duì)的
2017-07-28 11:01:01
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