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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-10-28 13:33

我是新手會計,沒做過內(nèi)帳,之前的會計走了,9月份工資10月15號就發(fā)放完畢了,直接做的借:管理費用-工資    貸:銀行存款;’今天突然說集團調(diào)過來的那幾個人9月份的社保集團替交的,我們這邊新公司要付給集團,然后呢這幾費用就是員工社保醫(yī)保費,我要怎么寫記賬憑證呢?
之前的會計都沒有做計提工資這一塊,她閑多設一個會計科目麻煩,工資直接走費用了

Curi 追問

2016-10-28 13:39

我就剩下一次追問機會了,是我這邊發(fā)的,

宋生老師 解答

2016-10-28 12:06

您好!他們從您這里拿工資嗎?

宋生老師 解答

2016-10-28 13:34

您好!這幾個人的工資是不是您這邊付呢?

宋生老師 解答

2016-10-28 13:41

您好!您的追問可以一次,但是如果問題沒解決您可以繼續(xù)提問的,然后又可以再追問3次。
您這個建議直接把社保費用也計入管理費用-工資。

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您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
您好!不可以。因為銀行存款上面顯示是提現(xiàn)。
2016-09-23 15:15:21
你好,一般是需要單獨提出來
2016-06-20 11:08:12
最好不要這樣,一般公司都是本月發(fā)放上月工資,很少有當月月末發(fā)放本月工資的。 如果通過應付職工薪酬科目核算,加入3月5號發(fā)放2月份工資, 那么在發(fā)放工資的時候會把2月工資支出的管理費用計入3月份的損益當中,與權(quán)責發(fā)生制不符。 所以一般都是在2月末先計提工資計入應付職工薪酬,在實際發(fā)放的時候在通過應付職工薪酬科目核算
2020-03-29 16:53:07
您好!他們從您這里拿工資嗎?
2016-10-28 12:06:19
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