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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-30 19:52

比如2月商品入庫,2月發(fā)票未到,3月發(fā)票才到,那2月和3月分錄分別要怎么做呢

追問

2016-10-30 21:08

為什么要借應(yīng)交稅費(fèi)~銷項,借庫存商品應(yīng)該是我們購買方,怎么會借銷項,這個不明白

吳月柳 解答

2016-10-28 12:49

你好,就是這個商品已經(jīng)入庫,但是發(fā)票未到那么就需要做暫估,借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估

吳月柳 解答

2016-10-30 20:20

借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款~暫估  發(fā)票到了,先紅沖銷借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款~暫估,然后做借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)~銷項  貸:應(yīng)付賬款

吳月柳 解答

2016-10-30 21:21

是進(jìn)項,寫錯了,不好意思

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暫估庫存商品的分錄是指當(dāng)庫存商品的價值被暫時估計時發(fā)生的會計分錄,是一種預(yù)防性會計準(zhǔn)備,用于確保庫存商品的價值被準(zhǔn)確反映在財務(wù)報表中。沖銷庫存商品的分錄是指當(dāng)庫存商品的價值實(shí)際被報銷時發(fā)生的會計分錄,這種分錄是用于反映庫存商品實(shí)際價值的,并在財務(wù)報表中準(zhǔn)確反映。
2023-03-19 14:19:01
借應(yīng)付賬款貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2022-03-31 11:23:57
你好,贈送要視同銷售的確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58
對的,沒有問題,甲公司購入后就是:借:庫存商品 1000,貸:銀行存款 1000
2020-02-19 18:13:19
你好,借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2019-11-09 14:42:11
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