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512901401
于2021-03-17 08:58 發(fā)布 ??493次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-03-17 08:59
你好,制造費用分配計入生產(chǎn)成本是這樣做分錄的
512901401 追問
2021-03-17 09:28
老師給我看看這筆分錄對嗎?我是暫估的成品入庫,發(fā)出商品我就結(jié)轉(zhuǎn)了成本,如下兩個截圖
鄒老師 解答
2021-03-17 09:29
你好,暫估 的時候,貸方是應(yīng)付賬款—暫估明細科目
2021-03-17 09:37
老師這個暫估貸方是應(yīng)付賬款--某公司明細科目是鋁單板成品嗎?
你好,暫估分錄的貸方是:應(yīng)付賬款—暫估
2021-03-17 09:39
應(yīng)付賬款--暫估某公司是這樣嗎老師?
2021-03-17 09:40
你好,就是 應(yīng)付賬款--暫估,而不需要到某某公司這樣
2021-03-17 09:43
嗯嗯,老師我生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完了,我下一步應(yīng)該做哪一步分錄
2021-03-17 09:44
你好,如果對外銷售了就確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-03-17 09:57
已經(jīng)確認收入了老師,我成本結(jié)轉(zhuǎn)完就可以了嗎?
2021-03-17 09:59
你好,是的,是這樣的
2021-03-17 10:05
老師請問食堂購買菜之類的是入什么科目?
2021-03-17 10:08
你好,食堂購買菜之類的,是職工食堂 嗎?
2021-03-17 10:09
是的,但我們公司收取餐費1.5元每餐
你好借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目 會收取的部分,通過其他應(yīng)收款科目核算
2021-03-17 10:14
老師那如果按受益原則,我不是要分銷售費用、制造費用等科目核算,那樣太麻煩了,我可不可以就按你的第二個分錄核算?
2021-03-17 10:15
你好,需要根據(jù)不同崗位,把餐費分配計入不同科目才是的
2021-03-17 10:17
那這個餐費也沒辦法量化啊老師,根本也分不出來
2021-03-17 10:21
你好,你可以根據(jù)不同崗位人員用餐情況,分配計算計入相應(yīng)科目金額
2021-03-17 10:25
老師辦公室購買的飲水機500元,入管理費用--福利費可以嗎?
你好,可以這樣處理的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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