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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-17 08:59

你好,制造費用分配計入生產(chǎn)成本是這樣做分錄的 

512901401 追問

2021-03-17 09:28

老師給我看看這筆分錄對嗎?我是暫估的成品入庫,發(fā)出商品我就結(jié)轉(zhuǎn)了成本,如下兩個截圖

鄒老師 解答

2021-03-17 09:29

你好,暫估 的時候,貸方是應(yīng)付賬款—暫估明細科目 

512901401 追問

2021-03-17 09:37

老師這個暫估貸方是應(yīng)付賬款--某公司明細科目是鋁單板成品嗎?

鄒老師 解答

2021-03-17 09:37

你好,暫估分錄的貸方是:應(yīng)付賬款—暫估

512901401 追問

2021-03-17 09:39

應(yīng)付賬款--暫估某公司是這樣嗎老師?

鄒老師 解答

2021-03-17 09:40

你好,就是 應(yīng)付賬款--暫估,而不需要到某某公司這樣

512901401 追問

2021-03-17 09:43

嗯嗯,老師我生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完了,我下一步應(yīng)該做哪一步分錄

鄒老師 解答

2021-03-17 09:44

你好,如果對外銷售了就確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本  

512901401 追問

2021-03-17 09:57

已經(jīng)確認收入了老師,我成本結(jié)轉(zhuǎn)完就可以了嗎?

鄒老師 解答

2021-03-17 09:59

你好,是的,是這樣的

512901401 追問

2021-03-17 10:05

老師請問食堂購買菜之類的是入什么科目?

鄒老師 解答

2021-03-17 10:08

你好,食堂購買菜之類的,是職工食堂 嗎?  

512901401 追問

2021-03-17 10:09

是的,但我們公司收取餐費1.5元每餐

鄒老師 解答

2021-03-17 10:09

你好

借:管理費用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 ,     貸:銀行存款等科目  
會收取的部分,通過其他應(yīng)收款科目核算 

512901401 追問

2021-03-17 10:14

老師那如果按受益原則,我不是要分銷售費用、制造費用等科目核算,那樣太麻煩了,我可不可以就按你的第二個分錄核算?

鄒老師 解答

2021-03-17 10:15

你好,需要根據(jù)不同崗位,把餐費分配計入不同科目才是的 

512901401 追問

2021-03-17 10:17

那這個餐費也沒辦法量化啊老師,根本也分不出來

鄒老師 解答

2021-03-17 10:21

你好,你可以根據(jù)不同崗位人員用餐情況,分配計算計入相應(yīng)科目金額

512901401 追問

2021-03-17 10:25

老師辦公室購買的飲水機500元,入管理費用--福利費可以嗎?

鄒老師 解答

2021-03-17 10:25

你好,可以這樣處理的  

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