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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-17 10:25

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

Lily 追問

2021-03-17 10:49

之前的分錄是不是做錯(cuò)了,對(duì)方開具了發(fā)票沒認(rèn)證也沒付款

文文老師 解答

2021-03-17 10:56

是的,應(yīng)交增值稅應(yīng)在借方。

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相關(guān)問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
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