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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-18 15:58

借:銀行存款、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、累計(jì)攤銷、營(yíng)業(yè)外支出(借方差額),貸:無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)、營(yíng)業(yè)外收入(貸方差額)。

圓 光(晶晶) 追問(wèn)

2021-03-18 15:59

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)   應(yīng)該怎么計(jì)算呢

文文老師 解答

2021-03-18 16:01

增值稅=按出售金額/1.06*6%

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借:管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2018-07-31 20:05:17
您好 沒(méi)有這個(gè)科目的話 借:管理費(fèi)用 貸:無(wú)形資產(chǎn)
2022-03-30 20:31:02
你好,累計(jì)攤銷是資產(chǎn)類科目 你單位是什么原因?qū)е碌臎](méi)有累計(jì)攤銷這個(gè)科目呢?
2020-05-08 09:21:55
你好實(shí)際中 就是做 :借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷
2021-07-14 15:05:53
同學(xué)你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷用累計(jì)攤銷;
2022-03-15 11:26:57
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