老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

同學(xué)們,我們采購了一批小物件,款項大概200元,可是我當(dāng)時記入費用里去了,現(xiàn)在貨到了我該怎么記賬呢?
答: 當(dāng)月的憑證直接改正,以前月份的憑證,做費用紅沖,再做正確有分錄。
老師,在會計實操里,銷售費用做到管理費用里了,可以借:銷售費用 貸:管理費用 更正嗎
答: 你好!手工帳可以這樣更改,電腦帳不行影響月末結(jié)轉(zhuǎn)要都做到借方 借:銷售費用(藍書) 借:管理費用(紅數(shù))
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問12月份做賬時把60000誤成6000,要更正應(yīng)如何處理呢
答: 在12月份補充記一筆54000的金額。

