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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-20 16:27

你好
2019年4月1日確認的應(yīng)收賬款的金額=500萬*(1-10%)*1.13
收入金額=500萬*(1-10%)
B企業(yè)享受的現(xiàn)金折扣是=500萬*(1-10%)*1%
A企業(yè)4月15日收到的貨款=500萬*(1-10%)*1.13—500萬*(1-10%)*1%

呆萌的雪碧 追問

2021-03-20 16:31

1.13是什么的?

鄒老師 解答

2021-03-20 16:32

你好,1是不含稅部分的金額,13%是銷項稅額,合計(1.13=1+13%)就是總的應(yīng)收賬款金額

呆萌的雪碧 追問

2021-03-20 16:34

500不含稅,直接*13%就可以啦,為何1.13,還是不明白啊

鄒老師 解答

2021-03-20 16:36

你好,應(yīng)收賬款=不含稅收入+銷項稅額(不含稅收入*13%)
所以應(yīng)收賬款金額=不含稅收入*(1+13%)=不含稅收入*1.13

呆萌的雪碧 追問

2021-03-20 16:42

B企業(yè)享受的現(xiàn)金折扣是=500萬*(1-10%)*1%

這個折扣不是500*10%*1%嗎

鄒老師 解答

2021-03-20 16:43

你好,現(xiàn)金折扣是按收入*1%(500萬*(1-10%)*1%)計算,而不是按500萬*10%這個數(shù)據(jù)乘以1%計算啊 

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沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,都是主營主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
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