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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-03-23 07:49

你好,是的如果購進13萬價值的貨物,需要最后繳納增值稅11.7
這個過程也是增值了,增值稅就是增值部分繳納

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你好,是的如果購進13萬價值的貨物,需要最后繳納增值稅11.7 這個過程也是增值了,增值稅就是增值部分繳納
2021-03-23 07:49:06
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
你公司的稅負(fù)是多少呢?
2019-05-18 12:51:06
你好,是按照不含稅17入賬的
2020-06-10 15:36:50
第59題開始用與食堂的固定資產(chǎn)(是非增值稅項目)是不能抵扣進項的,所以固定資產(chǎn)的入賬價值是價稅合計的。 而第60題題目信息已經(jīng)明確說了購進時已抵扣過進項稅額,且購進時是用于生產(chǎn),是可以抵扣進項稅額的。
2018-03-29 13:31:09
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