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小魚兒
于2021-03-23 17:07 發(fā)布 ??434次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-03-23 17:28
同學你好你是差額納稅的是這樣的
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增值稅申報收入小于所得稅申報收入,怎么辦?增值稅按開票報的稅,所得稅加了無票收入
答: 同學你好,這種情況下,需要更正增值稅申報表,也按加無票收入的申報處理。
增值稅已申報,但企業(yè)所得稅未申報,能開發(fā)票嗎
答: 你好 可以開發(fā)票的 抄了稅就可以開發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨季度沖銷發(fā)票,增值稅和所得稅已經(jīng)申報,多交的增值稅和所得稅怎么調整,報表怎么調整?
答: 您好!你要開紅字發(fā)票。報表本身不用調
老師,開增值稅普通發(fā)票,需要交增值稅和所得稅嗎?
討論
申報增值稅沒有申報企業(yè)所得稅可以購買發(fā)票么
代開增值稅發(fā)票100萬,增值稅29126,那交所得稅時按100萬,還是減去增值稅
申報增值稅后,企業(yè)所得稅沒有申報,能清卡買發(fā)票嗎?
增值稅申報收入小于所得稅申報收入,怎么辦?增值稅按開票報的稅,所得稅按權責發(fā)生制報的收入,稅務局是月報后聯(lián)系還是所得稅匯算清繳的時候聯(lián)系呢?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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