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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-03-23 21:00

你好,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票算可以開多少銷項(xiàng)發(fā)票,是不需要繳納增值稅,還是控制在一定的稅負(fù)率水平呢?

Aurora 追問

2021-03-24 19:27

你好老師。控制在2%的稅負(fù)。
或者不需要繳納增值稅
這兩分別怎么算
謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-24 19:30

你好
不需要繳納增值稅,可以開具的銷項(xiàng)發(fā)票含稅金額=進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅率*(1+銷項(xiàng)稅率)
控制在2%的稅負(fù)率的情況下,銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*2%=銷項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅率*2%
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅率已知,就可以求出銷項(xiàng)稅額,然后就可以用  銷項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅率*(1+銷項(xiàng)稅率)計(jì)算可以開具發(fā)票的含稅金額

Aurora 追問

2021-03-24 19:55

不繳納增值稅,若進(jìn)項(xiàng)稅額有11萬,按照公式110000/0.13*1.13=956153是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2021-03-24 20:04

你好,是的,是這樣的

Aurora 追問

2021-03-24 20:14

控制在2%的稅負(fù)率的情況下,能不能舉個例子啊老師
不會算

Aurora 追問

2021-03-24 20:17

若銷項(xiàng)稅額在170000,進(jìn)項(xiàng)稅額還是110000,不含稅銷售額(170000/0.13=1307692)
增值稅稅負(fù)率=(170000-110000)/1307692=4%
思路有沒有問題老師?
那稅負(fù)2%怎么算

鄒老師 解答

2021-03-24 20:38

你好
控制在2%的稅負(fù)率的情況下,銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*2%=銷項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅率*2%
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅率已知,就可以求出銷項(xiàng)稅額,然后就可以用  銷項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅率*(1+銷項(xiàng)稅率)計(jì)算可以開具發(fā)票的含稅金額
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你收到的是進(jìn)項(xiàng) 你開出去的是銷項(xiàng)
2022-02-25 08:27:59
關(guān)鍵是你想交多少稅 金 =(15-x)*13%,x代表你需要取得的進(jìn)項(xiàng)不含稅額
2021-11-24 23:04:11
同學(xué)你好!只要不是虛開的發(fā)票? ? 都是真實(shí)的? 這樣? ? 沒有影響的呀
2021-08-28 09:17:42
你好!A向B開銷售發(fā)票視同銷售處理。
2020-07-08 16:27:45
如果是你是買來直接銷售的,應(yīng)該是一致。
2020-06-12 15:23:17
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