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要減肥的路人
于2021-03-23 23:49 發(fā)布 ??577次瀏覽
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-03-23 23:52
借:基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品(稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品)貸:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
要減肥的路人 追問
2021-03-23 23:55
老師,我表達(dá)的是本來就是12月的支出,費(fèi)用也應(yīng)該是12月的,只是1月才開具的專用發(fā)票,但是12月做了含稅的這個費(fèi)用1000元,我1月抵扣勾選再轉(zhuǎn)出,怎么做
2021-03-23 23:57
老師,我們生活服務(wù)業(yè)
思頓喬老師 解答
2021-03-24 08:19
您好,減少費(fèi)用,增加應(yīng)交稅費(fèi),謝謝借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-24 08:47
老師,都是免稅了,為什么還要減少費(fèi)用,增加應(yīng)交稅費(fèi)呢
2021-03-24 08:57
老師好像沒有看問題就直接回答了
2021-03-24 09:18
您好,假如是免稅收入,那么成本就不能抵扣。假如您費(fèi)用是專票,就不抵扣或者轉(zhuǎn)出即可
那么可以直接進(jìn)費(fèi)用就可以了
2021-03-24 09:21
老師不是成本不能抵扣,是進(jìn)項不能抵扣,我知道進(jìn)項不能抵扣要轉(zhuǎn)出,好的,老師,謝謝您,您可能還是沒有看清我問的問題,我已經(jīng)找別的老師老師幫我解答了,再次對您表示感謝
2021-03-24 10:55
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
增值稅免稅增值稅附稅免稅么
答: 你好,免的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
捐贈貨物免征增值稅,免征的增值稅在申報增值稅中填到哪
答: 免稅貨物和減免表最后一樣的
現(xiàn)在增值稅一個月有10萬免征增值稅,那季度就是30萬免免征增值稅,一個月內(nèi)開20萬增值稅一樣是免征增值稅是嗎?還是說一個月內(nèi)只能開10萬才免?
討論
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
免征增值稅和增值稅免稅規(guī)定中免征與免稅有什么區(qū)別?
現(xiàn)在增值稅未超30萬免增值稅,印花稅不減免嗎?增值稅未超30萬免增值稅,附加稅不需要計提,不做分錄吧e
思頓喬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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2021-03-23 23:55
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2021-03-23 23:57
思頓喬老師 解答
2021-03-24 08:19
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2021-03-24 08:47
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2021-03-24 08:57
思頓喬老師 解答
2021-03-24 09:18
思頓喬老師 解答
2021-03-24 09:18
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2021-03-24 09:21
思頓喬老師 解答
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