
老師,2018年12月有比分錄錯(cuò)了。是,借應(yīng)收賬款156104貸其他應(yīng)付款146738,其他業(yè)務(wù)收入9366(后兩個(gè)科目金額錯(cuò)誤)現(xiàn)在怎么更改
答: 損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目,其他的是什么科目就用什么科目
之前做的其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在需要把一部分做其他應(yīng)付款,怎么做
答: 你好同學(xué),你能發(fā)一下原來是怎么做的憑證嗎?我給你調(diào)整一下。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月收到某公司一個(gè)使用過的汽車,沒有對應(yīng)發(fā)票,入賬分錄為:借:固定資產(chǎn)30000,貸:其他應(yīng)付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉(zhuǎn)賣他人,未開發(fā)票,售價(jià)40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應(yīng)收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實(shí)際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應(yīng)收款(甲)10000,貸:其他業(yè)務(wù)收入28409.09,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)1590.91.為了節(jié)省稅費(fèi),這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理


書香墨韻 追問
2021-03-25 10:52
書香墨韻 追問
2021-03-25 10:53
東老師 解答
2021-03-25 11:05
書香墨韻 追問
2021-03-25 11:29
東老師 解答
2021-03-25 11:30