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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-03 15:11

那6月份付了款,沒有認(rèn)證怎么做賬呢?

阿朱 追問

2016-11-03 15:13

老師:應(yīng)該是待認(rèn)證進項稅額吧?

如果發(fā)票沒收到怎么做呢?

鄒老師 解答

2016-11-03 15:07

你好,沒有認(rèn)證的當(dāng)月不能做進項稅額,需要計入待抵扣進項,認(rèn)證了才轉(zhuǎn)入進項稅額的

鄒老師 解答

2016-11-03 15:11

借:原材料12371.79,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)2103.21,貸:銀行存款14475

鄒老師 解答

2016-11-03 15:14

待抵扣進項稅額
發(fā)票沒有到,不用做分錄

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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