
老師,我平時做季度財務(wù)報表時只有應(yīng)付賬款余額,賬面上也只有應(yīng)付賬款余額,但年報時發(fā)現(xiàn)之前都是有預(yù)付數(shù)和應(yīng)付數(shù),年初數(shù)我改不了,所以就把應(yīng)付對應(yīng)的借方填到預(yù)付了,這樣會會引起稅務(wù)稽查,因為季度財務(wù)報表報送我是沒預(yù)付數(shù)的
答: 你好,年初時要和你之前在最后一個季度申報時的財務(wù)報表一致。不然會引起稅務(wù)稽查要你寫情況說明的。你要調(diào)就從今年的第一個季度的財務(wù)報表里去調(diào)。不要在年報里去變更。
老師好,匯算清繳,做2023年的財務(wù)報表,發(fā)現(xiàn)年初年末的應(yīng)付賬款數(shù)是負數(shù),現(xiàn)在我重分類申報,數(shù)據(jù)會和第四季度的財務(wù)報表不一致,這樣會被稽查嗎
答: 你好,可以合理解釋就不怕呢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
財務(wù)報表年報的年初數(shù)據(jù)應(yīng)該是上一年的年末的書嗎,今年半路建賬,發(fā)現(xiàn)年初余額和上一年年報的年末不一致,應(yīng)該以哪一份為準
答: 你好,以正確的數(shù)據(jù)為準,你看先找一下看哪個對?


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2021-04-01 14:58
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