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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-07 14:50

您好,如果用“庫存現(xiàn)金“轉(zhuǎn)銷”其他應收款“,只能用支付費用或者采購款等方式把現(xiàn)金沖平。

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你好,會計分錄一借一貸,借貸必相等,所以資產(chǎn)類科目也可能借方增加,貸方減少,不是說資產(chǎn)類科目一定要增加,比如員工借備用金,就是“借 其他應收款 貸 庫存現(xiàn)金”;還有,其他應收款核算的主要是各種代墊款項、應收的出租包裝物租金、備用金以及其他各種應收、暫付款項,而不是收入。謝謝。
2020-06-03 14:02:48
你好,找發(fā)票來沖減需要,
2020-05-29 13:46:26
你好,你們是從工資里直接扣除的嗎?
2020-05-29 10:15:16
你好,這個是別人欠你們的錢。當時借款了嗎?
2019-12-31 15:33:39
這個是你用現(xiàn)金借錢出去寫的分錄
2019-09-28 09:07:29
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