
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
請(qǐng)問老師,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入這么做分錄對(duì)嗎,借預(yù)收賬款一10000貸主營業(yè)務(wù)收入一9708.74應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一小規(guī)摸增值稅291.26
答: 你好,可以的 小規(guī)模增值稅到二級(jí)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)物返利分錄這么做對(duì)嗎,1.確認(rèn)返利 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 2.實(shí)際支付時(shí)(開出紅字增值稅發(fā)票) 借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
答: 對(duì)的


小才子 追問
2021-04-07 14:58
郭老師 解答
2021-04-07 15:02
小才子 追問
2021-04-07 15:07
郭老師 解答
2021-04-07 15:12