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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2021-04-07 18:32

同學你好,根據(jù)你當月開的發(fā)票,和收到的進項發(fā)票開具。也可以參考稅務局網(wǎng)上的教程視頻

陳希希 追問

2021-04-07 18:33

我公司差額征稅,沒有進項

陳希希 追問

2021-04-07 18:33

我在2月份開的普通發(fā)票,然后3月紅沖了。4月重新開具正確的發(fā)票。

陳希希 追問

2021-04-07 18:34

現(xiàn)在要申報增值稅,系統(tǒng)自帶負數(shù)

小黎老師 解答

2021-04-07 18:57

同學你好,這種情況一般要去稅務局柜臺申報了,負數(shù)一般系統(tǒng)不讓過

陳希希 追問

2021-04-07 19:07

我得先把正確填好紙質(zhì)版的

小黎老師 解答

2021-04-07 19:23

同學你好,這個負數(shù)申報直接去稅務局有人會教你的

陳希希 追問

2021-04-07 19:37

我們這不會,只管帶正確的去。你怎樣帶去,他們怎樣導入申報

小黎老師 解答

2021-04-07 19:39

同學你好,那你就填寫負數(shù)就可以了,按照上個月填寫的部分全部為負數(shù)

陳希希 追問

2021-04-07 19:42

上個月填寫的部分?

小黎老師 解答

2021-04-08 11:44

同學你好,是的,如果只開了一張發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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