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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2021-04-08 12:05

同學你好
貸其他應收款這樣

王霜霜 追問

2021-04-08 12:23

我期初其他應收款是3000,后來客戶重新算了,實際收2500,這個差價我該怎么做憑證調(diào)整呢

答疑何老師 解答

2021-04-08 12:26

原分錄負數(shù)紅沖
然后重新按照2500來做

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你好,這個先是做借款,再報銷
2020-06-05 17:34:16
你好 老板付的 記其他應付款 -老板名
2021-05-22 08:36:26
你好,明年可以轉(zhuǎn)費用的。
2019-12-24 11:49:53
你好 年末需要還給公司 不然涉及20%的個稅的 如果是已經(jīng)產(chǎn)生了費用的話 需要轉(zhuǎn)費用核算 沖其他應收款。只是因為沒發(fā)票匯算調(diào)整處理
2019-11-25 09:20:19
你好,其他應收款最好按應收取款項的對方的名稱設明細賬
2019-10-14 17:06:38
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