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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-04-10 16:10

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

十年 追問

2021-04-10 16:45

感覺好復(fù)雜啊,實(shí)際工作中都得這樣做嗎?

萱萱老師 解答

2021-04-10 16:46

你可以根據(jù)實(shí)際情況處理

十年 追問

2021-04-10 16:48

實(shí)際情況就是銷項大于進(jìn)項,會有待認(rèn)證抵扣發(fā)票。

萱萱老師 解答

2021-04-10 16:48

銷項大于進(jìn)項需要結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點(diǎn)的,應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項稅額,待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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