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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-10 13:40

老師,是這樣的:報國稅的增值稅報表數(shù)據(jù)顯示進項多余銷項,但是K3系統(tǒng)里面又顯示銷項多余進項,最后是因為有幾張發(fā)票認證了但是沒有做賬,那樣以哪個數(shù)據(jù)來計算?這樣是否要交增值稅

丫丫 追問

2016-11-10 13:46

那老師,我上個月認證的沒有做賬這個月做也是可以噻。

吳月柳 解答

2016-11-10 13:38

你好,以當月銷項-進銷來交稅的。

吳月柳 解答

2016-11-10 13:43

你好,以申報表的數(shù)據(jù)為準,進項大于銷項不需要交稅的。

吳月柳 解答

2016-11-10 14:06

不可以的,這樣你賬上與申報表就會有區(qū)別的,最好是做進去。

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相關問題討論
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
可以的
2017-09-04 22:00:33
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