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酷酷的銀耳湯
于2021-04-13 15:05 發(fā)布 ??1026次瀏覽
方麗老師
職稱: 中級會計師
2021-04-13 15:07
您好,管理不善,他是罰的管理人員個人費用,不是罰公司,所以它不是記到管理費用,而是個人繳交這筆款,所以應該記到其他應收款。
酷酷的銀耳湯 追問
2021-04-13 15:10
還分這么細呢?
2021-04-13 15:11
好的,謝謝老師
方麗老師 解答
不客氣,如果有幫助到你了,麻煩給我五星好評,祝你學習愉快。
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請問,借方其他應收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調整”科目核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款,那邊直接扣除管理費用的辦公費,怎么做憑證
答: 你好 借 管理費用 貸其他應收款?
老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現(xiàn)金,業(yè)務辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
討論
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發(fā)票了,當時入賬在管理費用了,下個月才收發(fā)票,請問現(xiàn)在是紅沖掉之前那筆分錄等收到發(fā)票時,再做一筆正確的分錄 借:管理費 貸:銀存 嗎? 還是現(xiàn)在就要紅沖掉,然后入 在其他應收款 等收到發(fā)票后再入管理費用 ?
老師好,我們給采購轉備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調賬要怎么調比較好
上月計提房租:借給:管理費用-房租49000貸:其他應收款49000這個月支付43000多,并收到專票,現(xiàn)在怎么沖銷并攤銷呢?分錄怎么做
方麗老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.95 解題: 451 個
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酷酷的銀耳湯 追問
2021-04-13 15:10
酷酷的銀耳湯 追問
2021-04-13 15:11
方麗老師 解答
2021-04-13 15:11