
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時累計應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??
企業(yè)起所得稅季報填寫。應(yīng)納稅所得額。二季度利潤-1萬,三季度利潤3000,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額那一欄只能填累計的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
答: 你好,累計利潤是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于50W,企業(yè)所得稅減按10%計征,如果1-3季度合計為30W,季度所得稅按10%,到第四季度,年應(yīng)納稅所得額60W,是不是按25%來征所得稅了?
答: 你好!是的超過標(biāo)準(zhǔn)不享受優(yōu)惠政策


衛(wèi)平 追問
2021-04-14 15:34
辜老師 解答
2021-04-14 15:48