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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-11 11:33

我是想知道分錄怎么做?
借:成本
        應交稅費--進項稅額
貸:銀行存款
借:應交稅費--“留抵稅額”還是‘待抵扣稅額“?
貸:應交稅費--進項稅額
這樣對嗎?

鄒老師 解答

2016-11-11 11:29

你好,在主表的期末留抵稅額顯示就可以了

鄒老師 解答

2016-11-11 11:35

填寫在進項稅額       
分錄也是進項稅額明細

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,在主表的期末留抵稅額顯示就可以了
2016-11-11 11:29:22
你好是的,沒有影響。
2020-04-16 12:08:13
借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-07-06 18:24:06
可以的,可以這么做的。
2022-01-07 10:22:32
你好; 你要勾選了做借進項稅貸 應交稅費-待認證進項稅 ;到時 你 計入進項稅了 沒有抵扣的情況下才是留抵稅額哈
2022-04-02 16:15:51
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