
“公式:進(jìn)項稅=(稅率-稅負(fù))*銷售收入,銷售收入=進(jìn)項稅額(稅率—稅負(fù))\0”中的“進(jìn)項稅”是什么?
答: 你好,進(jìn)項稅,就是進(jìn)項發(fā)票上載明的稅額
不含稅銷售金額×(稅率 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù))=進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅/稅率=不含稅銷售額?
答: <p>你這個公式有問題吧???????</p>
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口增值稅稅負(fù)率(4%)=內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)*100%對嗎
答: 對的
請問一個問題 我們公司是木材加工廠 從農(nóng)民手中收購原木 加工 銷售 銷售稅率是13% 請問我們進(jìn)項稅怎么抵扣呢? 不是9%加計扣除2% 抵扣11%嗎?
出口增值稅稅負(fù)率(4%)=內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)*100%,這樣對嗎,
老師,我公司是銷售企業(yè),有一個客戶要稍多開點票,我公司的稅率13%.進(jìn)項也是13%.如果我要收這個客戶的稅,我應(yīng)該怎么算,收幾個點稅合適
為什么是銷售額-進(jìn)項稅額???不應(yīng)該是根據(jù)銷售額計算銷項稅,然后(銷項稅-進(jìn)項稅)/銷售額=增值稅稅負(fù)率


yi平 追問
2021-04-15 17:51
莊老師 解答
2021-04-15 21:32