老師:我公司現(xiàn)在是一般納人,現(xiàn)收到航天的進(jìn)項(xiàng)管理軟件的發(fā)票,應(yīng)如何帳務(wù)處理?這個(gè)是不是減免稅額的
伶俐的大俠
于2021-04-16 09:15 發(fā)布 ??648次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-16 09:15
1、納稅人購買金稅盤的會(huì)計(jì)分錄,
借:管理費(fèi)用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會(huì)計(jì)處理,由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費(fèi)用
相關(guān)問題討論

1、納稅人購買金稅盤的會(huì)計(jì)分錄,
借:管理費(fèi)用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會(huì)計(jì)處理,由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費(fèi)用
2021-04-16 09:15:52

你好,從你圖上看減免稅款期初沒有數(shù)啊,你錄入到期初余額欄了嗎
2018-09-23 20:53:34

同學(xué)好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報(bào)?
(3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020-04-09 11:54:32

你好,退稅額不在這里面的
2019-03-14 11:11:25

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
伶俐的大俠 追問
2021-04-16 09:19
森林老師 解答
2021-04-16 09:20
伶俐的大俠 追問
2021-04-16 09:33
伶俐的大俠 追問
2021-04-16 09:34
森林老師 解答
2021-04-16 10:12