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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-04-16 15:27

你好!這個相當于你把東西賣給他了,借其他應收款 貸庫存商品 應交稅費—應交增值稅。

流緒微夢 追問

2021-04-16 15:36

老師,若之前發(fā)工資應發(fā)1000,扣款貨物損失600,實發(fā)400

宋生老師 解答

2021-04-16 15:36

你好!借應付職工薪酬1000 貸其他應收款600 銀行存款400

流緒微夢 追問

2021-04-16 15:36

這個憑證連起來怎么做

宋生老師 解答

2021-04-16 15:37

你好!借管理費用—工資等 貸應付職工薪酬
然后借其他應收款 貸庫存商品 應交稅費—應交增值稅。
最后借應付職工薪酬1000 貸其他應收款600 銀行存款400

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相關問題討論
借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款 對方開具的收款收據(jù)
2017-01-11 12:01:55
你好,有一輛車要賣掉 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-04-14 11:58:02
你好,商業(yè)匯票計入應付票據(jù)
2021-09-13 10:13:49
您好 請問憑證在哪里啊
2021-06-25 10:34:04
同學您好,您具體是什么情況報廢的
2021-01-17 11:04:29
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