老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產(chǎn)出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

哪位老師可以給我個思路,建筑公司2020年核定征收,2021年查賬征收,2020年的往來款非常亂,我到底該不該把2020年的往來余額轉(zhuǎn)到2021年呢?如果不轉(zhuǎn)以后別人還我們錢我怎么銷賬呢?
答: 你好? ? 你最好是延續(xù)來建賬? 盤點 期末數(shù)據(jù) 來建賬作為查賬征收開始的期初的。? 是的??
哪位老師可以給我個思路,建筑公司2020年核定征收,2021年查賬征收,2020年的往來款非常亂,我把2020年的往來余額轉(zhuǎn)到2021年,期初余額不平的話怎么辦?金額比較大8000萬多,如果不轉(zhuǎn)以后別人還我們錢我怎么銷賬呢?
答: 你好這個不平 可以填寫未分配利潤下面掛著這個,你這個對應這個填寫期初下面可以,要是不補齊之前賬話,盤點填寫期初,不平輸入未分配利潤下面可以,要是輸入掉,后續(xù)沖未分配利潤 調(diào)平
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,建筑公司2020年核定征收,2021年變?yōu)椴橘~征收,但是2020年及之前的帳很多都是錯賬,那2021年年初的余額可不可以都調(diào)成正確的往來帳呢?
答: 同學你好,2021年年初的余額,可以都調(diào)成正確的往來帳。
老師,我們建筑公司2020年是核定征收,2021年查賬征收,我們能不能把材料發(fā)票都開到2021年,成本做在2021年呢?
老師,建筑公司,2020年核定征收,我已經(jīng)暫估成本了,發(fā)票2021年收到了,我能不能入2021年的成本?因為2021年是查賬征收了


靈希月 追問
2021-04-16 17:48
靈希月 追問
2021-04-16 17:48
maize老師 解答
2021-04-16 17:49
靈希月 追問
2021-04-17 09:28
maize老師 解答
2021-04-17 09:39