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檸檬??
于2016-11-14 10:35 發(fā)布 ??949次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-14 10:36
你好,最好是去打報告更正申報
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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2月份進項稅額抵扣有固定資產(chǎn)的進項稅額,報表填報的時候固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表沒填,怎么辦?
答: 這個不用填可以的
購進固定資產(chǎn)抵扣進項稅額需要填固定資產(chǎn)抵扣情況表嗎
答: 現(xiàn)行增值稅申報表已經(jīng)取消了該表,不需填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報表中表五(不動產(chǎn)分期抵扣計算表),與固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表如何填寫
答: 你好,當期有固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣就填寫,沒有就不需要填寫
10月份認證了一張7月份購入的空調(diào)發(fā)票,但是當時認證時沒有注意到固定資產(chǎn),和原材料一起認證了。這個月申報時,是否要填寫《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》
討論
固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表里的固定資產(chǎn)進項稅額累計是指公司開辦以來所有的固定資產(chǎn)進項稅額嗎?因為我前期只做了部分,這次想一次性核對清楚,當然不包括不動產(chǎn),也包括5000元以下一次性加速折舊的吧
老師,增值稅已申報成功,但發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表里的當期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額累計數(shù)填錯了,這個有影響嗎?需不需要重新申報了?
老師,我想咨詢一下,2017年11月購買稅盤的時候200元在2017年12月份已經(jīng)抵扣可是卻又在固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表里也填寫了200元,導(dǎo)致2018年1月份到現(xiàn)在附表四里面一直有期初余額200,那現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,我的報表怎么辦呢?需要全部修改報表嗎?
新注冊公司,第一個月知發(fā)生了購入固定資產(chǎn),沒有收入,發(fā)票認證了,用不用填寫固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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