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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-19 09:02

你好     你之前是多繳納了增值稅和所得稅嗎 ? 所以你要 退稅   ?這樣好判斷科目   

齊齊 追問

2021-04-19 09:04

對 抵稅 不退

meizi老師 解答

2021-04-19 09:05

 你好   那你就把多繳納的做 繳納分錄在借方 ;然后在去發(fā)生稅費的時候做貸方。 這樣借貸方就可以自動抵減的  差額做貸方繳納即可 

齊齊 追問

2021-04-19 09:08

老師 還是麻煩您把分錄寫出來

meizi老師 解答

2021-04-19 09:10

 比如  你 增值稅多繳納了 100元 ;  所得稅繳納了  多 90元 。 你做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100  -企業(yè)所得稅 90貸銀行存款 。 然后 下個月 你發(fā)生了 借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅     150元    借所得稅費用       120貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 120    那么 你現(xiàn)在抵減    繳納 :借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 50      -應(yīng)交企業(yè)所得稅   30 貸銀行存款      80 

齊齊 追問

2021-04-19 09:14

如果抵減額度大于本月應(yīng)交額度 那個貸方記什么呢?

meizi老師 解答

2021-04-19 09:16

 你好     那你正常做你貸方計提金額。  剩下的多的金額還是在借方掛著的。 以后抵減就行了。   

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退的二免三減半的企業(yè)所得稅還需要征收企業(yè)所得稅
2021-01-13 11:05:44
你好,增值稅即征即退的款項,不需要繳納企業(yè)所得稅
2020-11-08 17:49:05
你好,這個是不影響損益,不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-05-11 10:29:24
這個企業(yè)所得稅是不免稅,正常交納
2018-10-16 09:52:53
即征即退的增值稅用交企業(yè)所得稅,交不交所得稅看你們有沒有這個優(yōu)惠,和即征即退的增值稅沒有關(guān)系
2016-12-30 11:00:28
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