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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-15 15:34

編制資產(chǎn)負債表.是不是月末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配?

初心 追問

2016-11-15 15:40

資產(chǎn)負債表:其他應(yīng)收款272305.2,實收資本:300000,應(yīng)付職工薪酬:31534.8,本年利潤-27694.8,現(xiàn)在報表不平不知道是哪里有問題,手工帳。請老師幫忙看看,非常感謝

宋生老師 解答

2016-11-15 15:33

您好!您是要用未分配利潤來干什么

宋生老師 解答

2016-11-15 15:35

您好!是的。要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
不一定要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配。

宋生老師 解答

2016-11-15 15:46

您好!光看著幾個數(shù)據(jù)真的沒辦法知道。

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