
請問增值稅當月有銷項余額,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 嗎?銀行支付時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款
答: 你好,如果需要交增值稅,是這么做的。
當月銷項大于進項時,分錄,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,銷項大于進項的稅額,轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,下月交時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。這樣分錄是對的嗎
答: 還要吧進項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問銷項和進項的差額,完整的后面分錄要寫成這樣么?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) -應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 是的,你的分錄是對的

