
老師,公司日常都是由股東臨時(shí)借款經(jīng)營的,我貸記其他應(yīng)付款,有時(shí)他會轉(zhuǎn)出一些款,我借記其他應(yīng)收,那他領(lǐng)票回來報(bào)銷時(shí)我是每次都需要直接用其他應(yīng)收款對沖,還是可以先暫時(shí),借記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款,到時(shí)金額比較多時(shí)一筆匯總沖銷,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款呢?還是兩種方法都可以
答: 你好,建議都用其他應(yīng)付款來做。
調(diào)整借方其他應(yīng)收款-社保個(gè)人費(fèi)用 多出298 .09調(diào)整去哪個(gè)科目
答: 多收不用還的計(jì)入營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一次繳納三個(gè)月房租可以放在其他應(yīng)收款里每月轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎?還是其他科目?
答: 1、可以的 2、建議可以計(jì)入預(yù)付賬款--房租科目核算。


羞澀的云朵 追問
2021-04-22 10:07
bamboo老師 解答
2021-04-22 10:08