
,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),計(jì)提增值稅嗎。?增值稅怎么做賬?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
在計(jì)提增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額>銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),這種情況下要不要再計(jì)提增值稅?
答: 進(jìn)項(xiàng)多不交增值稅 ,不用做分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),期末需要計(jì)提增值稅嗎
答: 您好!這個(gè)不叫計(jì)提,應(yīng)該叫做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。


? 追問
2021-04-22 13:39
萱萱老師 解答
2021-04-22 13:55