
特殊納稅人發(fā)票預繳的企業(yè)所得稅,在申報企業(yè)所得稅季報時怎么申報呢?實際賬面利潤沒有預繳的所得稅多,怎么辦?
答: 您好!可以先申報,但是肯定會被查。
老師,您好建筑企業(yè)預繳企業(yè)所得稅應該怎么做賬?我做的分錄計提借:所得稅費用貸:應交稅費-企業(yè)所得稅;繳納借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣利潤表就會出現(xiàn)所得稅費用,我在做企業(yè)所得稅申報時候以利潤總額申報?還是凈利潤申報?
答: 預交只要,借,應交稅費~應交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
情況:企業(yè)2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?

