老師你好,我是商場屬于一般納稅人,對方是個體不交租賃費,對方將服裝放到商場銷售,我只按銷售的10%扣點,這10%商場需要按多少稅率繳納增值稅?支付對方的90%時,對方需要給商場開具發(fā)票嗎?
安詳?shù)陌籽?/p>
于2016-11-17 16:15 發(fā)布 ??926次瀏覽
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田老師
職稱: 會計師
2016-11-17 16:30
給個案例你參考
【教材例11-4】甲公司委托丙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定丙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的售價的10%向丙公司支付手續(xù)費。丙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10 000元,增值稅稅額為1 700元,款項已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時,向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。
假定甲公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚未發(fā)生,不考慮 其他因素。甲公司的賬務(wù)處理如下:
正確答案:
①發(fā)出商品時:
借:發(fā)出商品 12 000
貸:庫存商品 12 000
②收到代銷清單時:
借:應(yīng)收賬款 11 700
貸:主營業(yè)務(wù)收入 10 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1 700
借:主營業(yè)務(wù)成本 6 000
貸:發(fā)出商品 6 000
借:銷售費用 1 000
貸:應(yīng)收賬款 1 000
③收到丙公司支付的貨款時:
借:銀行存款 10 700
貸:應(yīng)收賬款 10 700
丙公司的賬務(wù)處理如下:
①收到商品時:
借:受托代銷商品 20 000
貸:受托代銷商品款 20 000
②對外銷售時:
借:銀行存款 11 700
貸:應(yīng)付賬款 10 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1 700
③收到增值稅專用發(fā)票時:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1 700
貸:應(yīng)付賬款 1 700
借:受托代銷商品款 10 000
貸:受托代銷商品 10 000
④支付貨款并計算代銷手續(xù)費時:
借:應(yīng)付賬款 11 700
貸:銀行存款 10 700
其他業(yè)務(wù)收入 1 000




