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731628230
于2021-04-26 15:59 發(fā)布 ??649次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2021-04-26 15:59
你好!是的,就是這樣了。
731628230 追問
2021-04-26 16:02
你好,請問我現(xiàn)在的利潤總額是六千,需要繳納三百的所得稅,如果計提了三百多所得稅,利潤總額就變成了五千七,匯算清繳的利潤總額按哪個填寫?
宋生老師 解答
2021-04-26 16:04
你好!利潤總額是6000,凈利潤是5700
2021-04-26 16:13
你好,計提所得稅后,匯算清繳的所得稅年度納稅申報表中的稅金及附加按計提后的金額填寫嗎?
2021-04-26 16:15
你好!是的。其實這個所得稅應該入所得稅費用,不是稅金及附加。
2021-04-26 16:17
老師,你好,計提的時候是借稅金及附加,貸所得稅,結轉的時候,借,所得稅費用,貸本年利潤是嗎?
2021-04-26 16:18
你好!你這個計提的分錄本身錯了了不過匯算清繳的稅金及附加,按計提后的金額填入。
2021-04-26 16:19
老師,你好,請問正確的要怎么計提?
你好!借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業(yè)所得稅
2021-04-26 16:20
老師,實際繳納的時候怎么做分錄?
2021-04-26 16:21
你好!借應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。
2021-04-26 16:23
老師,請問結轉的時候怎么做分錄?
2021-04-26 16:25
你好!這個所得稅結轉,借本年利潤 貸所得稅費用
2021-04-26 16:30
老師,你好,結轉的時候借本年利潤,貸所得稅費用保存不了,提示所得稅費用發(fā)生方向和科目方向不同
2021-04-26 16:37
你好!那你計入借方負數(shù)。
2021-04-26 16:39
老師,是提示貸方方向錯誤
2021-04-26 16:40
你好!那你寫借方負數(shù)就好了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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