
其他應(yīng)付款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,期末是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)的?
答: 您好。不用的,以后發(fā)生了付款或者收款再沖銷。期末損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)。
公司注銷,稅務(wù)所事務(wù)所讓走平應(yīng)付、其他應(yīng)付跟應(yīng)收賬款,想通過借現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付,應(yīng)付,貸現(xiàn)金的方式走平,可以嗎?問題一:應(yīng)付賬款支付是不是一定要收到發(fā)票,二:其他應(yīng)付款是人工費,能直接造小金額工資表支付出去嗎,就是每個人一千、五百元左右的?三:應(yīng)收賬款,
答: 應(yīng)收賬款都是已經(jīng)開出發(fā)票,交過稅的,其實已經(jīng)不可能通過銀行收款了,只能做現(xiàn)金收入……
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我做賬的時候,掛的是應(yīng)收賬款、然后另一個會計等到賬了拿回單做賬時,做成了借:銀存,貸:其他應(yīng)付款—單位,這發(fā)生在上月,這月我要改的話,改成借:其他應(yīng)付賬款—單位,貸:應(yīng)收賬款,對嗎?后面需要附件嗎,什么附件,謝謝老師了
答: 對的,把兩個憑證號注明摘要里面即可


ten years 追問
2021-04-27 11:44
meizi老師 解答
2021-04-27 11:46
ten years 追問
2021-04-27 11:52
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2021-04-27 11:53
meizi老師 解答
2021-04-27 11:54