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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-28 15:53

您好
借:以前年度損益調(diào)整1100
借:應(yīng)付賬款-暫估40000
貸:應(yīng)付賬款 41100
借:利潤分配-未分配利潤  1100
貸:以前年度損益調(diào)整 1100

雪白的溪流 追問

2021-04-28 15:58

請問老師,摘要怎么寫啊

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:58

摘要可以收到暫估發(fā)票入賬沖銷暫估

雪白的溪流 追問

2021-04-28 16:03

老師這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表凈利潤就不等了是嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-28 16:08

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表凈利潤就不等 是的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應(yīng)該是房租,第二個分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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