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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-04-29 10:54

你好,出租時(shí),可以這樣的處理,

jojo 追問(wèn)

2021-04-29 10:58

老師,這些材料要不要計(jì)提折舊費(fèi)用呀,因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng)了,出售價(jià)格就按二手的啦。

莊老師 解答

2021-04-29 11:08

你好,要作為低值易耗品處理,可以先攤銷一半,

jojo 追問(wèn)

2021-04-30 08:46

老師,分錄怎么做呢?

jojo 追問(wèn)

2021-04-30 08:55

材料進(jìn)貨4560元/噸,用久后二手是4000元/噸的,這種是什么時(shí)候去做攤銷和按原價(jià)的什么比例做攤銷費(fèi)?

莊老師 解答

2021-04-30 10:28

作為低值易耗品處理,
低值易耗品有兩種財(cái)務(wù)處理方法,分別是一次轉(zhuǎn)銷法和五五攤銷法。
一、一次轉(zhuǎn)銷法下的會(huì)計(jì)分錄:
1、購(gòu)買時(shí):借:低值易耗品  貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ;
2、使用時(shí):借:管理費(fèi)用  貸:低易耗品  。
二、五五攤銷法下的會(huì)計(jì)分錄:
1、購(gòu)買時(shí):借:低值易耗品  貸:庫(kù)存現(xiàn)金;
2、使用時(shí):借:待攤費(fèi)用  貸:低易耗品   借:管理費(fèi)用  貸:待攤費(fèi)用;
3、報(bào)廢時(shí):借:管理費(fèi)用  貸:待攤費(fèi)用。

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來(lái)是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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