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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-05-07 10:04

你們應是按稅務的核定的抵扣進項稅額進行征稅,這部分差額計入成本。

愈見嬌顏 追問

2021-05-07 10:17

怎么進入成本呢?按照實交的增值稅就是有部分虛的進項稅額,我怎么調整賬面上的增值稅

江老師 解答

2021-05-07 10:19

領用時,按全部的材料成本計入生產(chǎn)成本,至于抵扣時,沖減生產(chǎn)成本。
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:生產(chǎn)成本

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相關問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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