
老師 我想問一下建筑施工別人掛靠我們公司 成本發(fā)票也給了我們 我們收他們管理費 我們怎么把款打給對方呢?
答: 你好,如果你這管理費不在外賬上做,那么只能轉(zhuǎn)出來用私戶給對方,或者付成本票的款項轉(zhuǎn)出
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
答: 如果開了175萬,也可以按照210萬的成本,來報稅。但是年底之前必須將發(fā)票取得,就沒問題,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
別的單位在我公司掛靠,只收12%管理費包含稅金及成本票,進出帳開的發(fā)票及稅金怎么做帳呢?建筑單位,做內(nèi)帳的。
答: 你好!你內(nèi)帳只看你開了多少票就做多少收入,支付的錢做成本就好了。


吳月柳 解答
2016-11-22 09:43
吳月柳 解答
2016-11-22 13:00