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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-10 14:37

如果說(shuō)是收入的話,你就正常交那個(gè)增值稅作為無(wú)票收入處理。

海霞 追問

2021-05-10 14:58

老師您好!之前有兩筆是測(cè)試是否好用?要怎么做賬呢?

海霞 追問

2021-05-10 14:59

我做的借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他費(fèi)用可以嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 14:59

那你直接就是借銀行存款,基本戶貸銀行存款,其他的賬戶就可以了,就你那個(gè)從明細(xì)科目做一個(gè)調(diào)轉(zhuǎn)。

海霞 追問

2021-05-10 14:59

還有一筆是收入,要如何做賬

海霞 追問

2021-05-10 15:01

老師您好!第一次接觸B2B所以不太了解,我沒太看懂您說(shuō)的,可以詳細(xì)一些嗎?

海霞 追問

2021-05-10 15:03

老師,測(cè)試的我們付款的就是貸銀行存款,那借方做到哪里呢,我做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用

海霞 追問

2021-05-10 15:04

測(cè)試還有一筆是給我們存的,我做的借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:04

B2B他也是一個(gè)交易賬戶,所以說(shuō)你在上明細(xì)科目的時(shí)候,這個(gè)就是你的銀行存款,下面增加兩個(gè)不同的明細(xì)科目,如果說(shuō)你從他轉(zhuǎn)到基本戶,就兩個(gè)明細(xì)科目對(duì)轉(zhuǎn)就可以了。

海霞 追問

2021-05-10 15:07

老師我可以理解為,就是我在銀行存款下面做一個(gè)基本戶,一個(gè)其他賬戶是嗎?

海霞 追問

2021-05-10 15:08

我付款測(cè)試。就是借銀行存款-其他貨幣,貸銀行存款-基本戶

海霞 追問

2021-05-10 15:09

我收款就是借銀行存款-基本戶,貸銀行存款-其他貨幣賬戶,是這樣嗎?

海霞 追問

2021-05-10 15:10

老師您好!那要是收入呢?如何做賬

海霞 追問

2021-05-10 15:11

就一張銀行流水單

海霞 追問

2021-05-10 15:11

我做借銀行存款-基本戶,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅嗎?

海霞 追問

2021-05-10 15:12

那還要做兩個(gè)賬戶的對(duì)轉(zhuǎn)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:14

你收到的話,就是借銀行存款,貸某某某收入就可以了。如果說(shuō)你是用那個(gè)兩個(gè)賬戶之間的對(duì)轉(zhuǎn),前面的分錄就是正確的呀。

海霞 追問

2021-05-10 15:18

就是我先做一筆對(duì)轉(zhuǎn),在做一筆收入是這樣嗎老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:18

對(duì)的對(duì)的,分兩步走正確的。

海霞 追問

2021-05-10 15:22

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:25

不客氣,祝你工作愉快。

海霞 追問

2021-05-10 15:25

老師麻煩再問一個(gè),假如其他貨幣賬戶收款是150元,但是提現(xiàn)是149.5,這要怎么做賬呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:26

差額計(jì)入你的財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了。

海霞 追問

2021-05-10 15:28

是做借銀行存款-其他貨幣150,貸銀行存款-基本戶149.5,財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)0.5對(duì)嗎?

海霞 追問

2021-05-10 15:28

明白了,太感謝老師了

海霞 追問

2021-05-10 15:29

因?yàn)锽2B我是剛接觸,完全新手,實(shí)在不明白

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:32

你那個(gè)是不是做反了?你應(yīng)該是基本戶增加149.5吧,其他資金減少150啊。

海霞 追問

2021-05-10 15:38

對(duì),做反了,老師那繳稅是按150繳納,還是149.5報(bào)稅呢?

海霞 追問

2021-05-10 15:40

老師,我現(xiàn)在這個(gè)其他貨幣賬戶是負(fù)數(shù)怎么弄呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:41

增值稅的話,你還是按照一百五

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:41

不是負(fù)數(shù)呀,他哪里會(huì)存在負(fù)數(shù),那個(gè)差額方的財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:41

借,銀行存款149.5
財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5
貸,其他貨幣資金150

海霞 追問

2021-05-10 15:47

就是之前測(cè)試讓我存到他的賬戶0.68元,之后他又給我們存回來(lái)了,又給提現(xiàn)了0.01元,我要如何做賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 15:56

你正常按照你存儲(chǔ)的金額,在那個(gè)科目直接做一個(gè)調(diào)轉(zhuǎn)就可以了。

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相關(guān)問題討論
如果說(shuō)是收入的話,你就正常交那個(gè)增值稅作為無(wú)票收入處理。
2021-05-10 14:37:00
您好,按收款全額開發(fā)票確認(rèn)收入
2022-04-22 08:10:37
同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 這樣做 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了
2021-08-13 07:58:07
同學(xué)你好 那你們付錢給母公司母公司也得給你們開發(fā)票的
2021-08-13 13:32:14
你好,是的,需要他們出具成本發(fā)票的
2019-07-02 13:10:27
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